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絳縣人民檢察院2018年度部門決算情況說明
時間:2019-09-09  作者:  新聞來源:  【字號: | |

第一部分  概況

一、本部門職責

根據《中華人民共和國憲法》、《人民檢察院組織法》及

有關法律規定,我院的基本職能如下:

人民檢察院的性質:我國憲法規定,人民檢察院是

國家的法律監督機關。

    2、人民檢察院的法律地位:檢察機關是由人民代表大會產生,并被國家權力機關賦予檢察權,對國家權力機關負責并接受權力機關的監督。

3、人民檢察院的任務:人民檢察院通過行使檢察權,鎮壓一切叛國的、分裂國家的和其他危害國家安全的活動。維護國家的統一,維護人民民主專政制度;通過行使檢察權,保護國有財產和勞動群眾集體所有財產,公民私人所有的合法財產,積極同破壞社會主義經濟秩序和侵犯財產的犯罪進行斗爭,維護社會主義經濟秩序,保障社會主義現代化建設的順利進行;通過行使檢察權,保障公司的人身權利、民主權利和其他合法財產;通過行使檢察權,教育公民忠于社會主義祖國,自覺地遵守憲法和法律,積極同違法行為作斗爭。

4、人民檢察院的職權:批準和決定逮捕權;公訴權;立案監督和偵查監督權;刑事審判監督權;對刑事判決裁定的執行和監管機關的活動是否合法的監督權;民事審判監督權;行政訴訟監督權;司法解釋權。

5、檢察工作主題:強化法律監督,維護公平正義。

二、機構設置情況

絳縣人民檢察院共有在職干警49人,包括中央政法編制26人,工勤人員23人。我院按照職能分為5個部,包括:第一刑事檢察部、第二刑事檢察部、第三刑事檢察部、政治部、辦公室。

第二部分  2018年度部門決算報表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

我院為行政單位,收入為財政撥款收入和其他收入。

2018年度收入826.50 萬元,上年結轉結余114 萬元,我院總收入為940.50萬元,其中財政撥款收入入940.50元,占比100%。上年財政撥款收入984.68萬元,減少44.18萬元,減少4%,原因是司法體制改革,部分人員轉隸,經費減少。

2018年支出總計919.49萬元,與2017年相比,減少32.64萬元,減少3%,原因是司法體制改革,部分人員轉隸,經費減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計940.50萬元,其中:財政撥款收入940.50萬元,占收入總額的100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計919.49萬元,其中:基本支出757.29萬元,占比82%,項目支出162.20萬元,占比18%。上繳上級支出0萬元,占比0%;經營支出0萬元,占比0%;對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度,收入總額940.50萬元,其中財政撥款收入入940.50萬元,占比100%。上年財政撥款收入984.68萬元,減少44.18萬元,減少4%,原因是司法體制改革,部分人員轉隸,經費減少。2018年支出總計919.49萬元,與2017年相比減少32.64萬元,減少3%,原因是司法體制改革,部分人員轉隸,經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年本年度財政支出919.49萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少32.64萬元,減少3%,原因是司法體制改革,部分人員轉隸,經費減少。

(二)財政撥款支出決算具體情況

我院公共安全支出919.49萬元,完成預算的100%,用于基本支出工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、單位日常運轉、辦案支出等。較2017年決算減少32.64萬元,減少3%,原因是司法體制改革,部分人員轉隸,經費減少。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為10.15萬元,完成預算的42%,比上年減少了4.39萬元,減少30%,原因是嚴格控制“三公”經費支出,公車改革后執法執勤用車減少。其中:公務用車購置及運行費支出決算10萬元,占比98%,比上年減少4.29萬元,減少30%。原因是減少原因是公務用車改革,嚴格控制車輛用途。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

本部門無機關運行經費。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額 19.72萬元,其中:政府采購貨物支出19.72萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0 萬元。

(三)國有資產占用情況說明

1.車輛情況;

截止2018年12月31日,絳縣人民檢察院實有車輛8輛。其中:一般執法執勤用車2輛;一般公務中的特種專業技術用車1輛;實物保障工作用車3輛;機要通信車1輛;應急公務用車1輛。

2.房屋情況;

絳縣人民檢察院位于絳縣文公路涑水街西北角,辦公大樓建筑面積為6426平方米,其中業務用房面積為5266平方米。

(四)預算績效情況說明

2018年度,我院無實行績效目標管理的項目。

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。

財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政

預算資金。

二、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉

到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、財政應返還額度:反映我院期末應收財政返還的資金額度。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、工資福利費用:反映我院本期開支的在職職工的各類勞動報酬,以及繳納的各項社會保險費等。

七、商品和服務費用:反映我院本期購買商品和服務發生的費用金額,包括辦公費、差旅費、勞務費等。

八、對個人和家庭的補助:反映我院本期用于對個人和家庭的補助金額,主要包括生活補助等。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

 

 

                               2019年9月9日

 
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